Objednávka č. OBJ2021/267
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: EURO MEDIA Košice, s.r.o.
- IČO: 31608426
- Adresa: Rastislavova 104, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Pavol Mihál
- Funkcia: riaditeľka OHS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OBJ2021/267
- Popis objednaného plnenia: tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021)
- Dátum vyhotovenia: 28.05.2021
- Celková hodnota: 301,20 €
- Dátum zverejnenia: 26.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202110565 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 117,60 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110529 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 458,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110533 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 651,20 € | 26.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110534 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 109,60 € | 27.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110512 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 301,20 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110589 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 758,00 € | 17.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |