Faktúry
Počet záznamov: 2535
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201990027 | Refundácvia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 14.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
201990028 | Refundácvia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 14.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
201990029 | Refundácvia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 14.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
201990030 | nájomné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | 355,00 € | 14.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
2019P0033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 344 072,00 € | 14.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
2019P0034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 26 599 443,26 € | 14.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
2019P0035 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 299 006,27 € | 14.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
201910491 | vzdelávacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 138,00 € | 14.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
201940009 | zber udajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAL, občianske združenie | 31117236 | 170,00 € | 14.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
201920007 | vzdelávací seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Timberlake Consultants Limited | 03225632 | 1 322,40 € | 14.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
201920008 | vzdelávací seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Timberlake Consultants Limited | 03225632 | 1 657,20 € | 14.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
201910501 | letenky Miklosi, Jablonická | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 952,00 € | 14.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
201910502 | letenky Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 731,00 € | 14.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
201910500 | letenky Spanik, Greisigerova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 920,00 € | 14.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
201940018 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReSocia, n. o. | 35581727 | 170,00 € | 14.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
201910476 | výmena vodovodných batérií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 947,00 € | 13.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
201910481 | Antibakteriálne gély | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HiClean Slovakia s.r.o. | 51270897 | 375,00 € | 13.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
201910487 | letenka Krascsentisova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 911,00 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
201910490 | Distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 14,40 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
201940011 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO | 31794289 | 170,00 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
201940014 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NELEGÁL | 36107824 | 170,00 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
201940015 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nádej - Reménység, n.o. | 34000801 | 170,00 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
2019K0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 393 000,00 € | 13.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
201990033 | ročné havarijné poistenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 8 027,48 € | 13.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
201910486 | letenky Smatana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 614,00 € | 13.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
201910488 | letenky Vlakucáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 275,00 € | 13.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910499 | uverejnené inzeráty v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 1 128,00 € | 13.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
201910453 | poskytovanie inf. systémov ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 100,00 € | 10.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
201990026 | Miestny poplatok KO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 769,33 € | 10.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
201910489 | dodávka, odber spravod. servisov TASR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 10.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |