Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2535

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201990027 Refundácvia výdavkov za ubytovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA Ridoško 302,50 € 14.05.2019 13.06.2019 Faktúra
201990028 Refundácvia výdavkov za ubytovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA Ridoško 302,50 € 14.05.2019 13.06.2019 Faktúra
201990029 Refundácvia výdavkov za ubytovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA Ridoško 302,50 € 14.05.2019 13.06.2019 Faktúra
201990030 nájomné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jurica Vratislav Jurica 355,00 € 14.05.2019 13.06.2019 Faktúra
2019P0033 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 3 344 072,00 € 14.05.2019 18.06.2019 Faktúra
2019P0034 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 35942479 26 599 443,26 € 14.05.2019 18.06.2019 Faktúra
2019P0035 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 8 299 006,27 € 14.05.2019 18.06.2019 Faktúra
201910491 vzdelávacie služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 138,00 € 14.05.2019 20.06.2019 Faktúra
201940009 zber udajov a dát PP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROVITAL, občianske združenie 31117236 170,00 € 14.05.2019 21.06.2019 Faktúra
201920007 vzdelávací seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Timberlake Consultants Limited 03225632 1 322,40 € 14.05.2019 26.06.2019 Faktúra
201920008 vzdelávací seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Timberlake Consultants Limited 03225632 1 657,20 € 14.05.2019 26.06.2019 Faktúra
201910501 letenky Miklosi, Jablonická Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 952,00 € 14.05.2019 27.06.2019 Faktúra
201910502 letenky Pauhof Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 731,00 € 14.05.2019 27.06.2019 Faktúra
201910500 letenky Spanik, Greisigerova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 920,00 € 14.05.2019 29.06.2019 Faktúra
201940018 zber údajov a dát PP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ReSocia, n. o. 35581727 170,00 € 14.05.2019 02.07.2019 Faktúra
201910476 výmena vodovodných batérií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas 41717261 947,00 € 13.05.2019 20.06.2019 Faktúra
201910481 Antibakteriálne gély Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HiClean Slovakia s.r.o. 51270897 375,00 € 13.05.2019 20.06.2019 Faktúra
201910487 letenka Krascsentisova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 911,00 € 13.05.2019 21.06.2019 Faktúra
201910490 Distribúcia hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 14,40 € 13.05.2019 21.06.2019 Faktúra
201940011 zber údajov a dát PP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO 31794289 170,00 € 13.05.2019 21.06.2019 Faktúra
201940014 zber údajov a dát PP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NELEGÁL 36107824 170,00 € 13.05.2019 21.06.2019 Faktúra
201940015 zber údajov a dát PP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nádej - Reménység, n.o. 34000801 170,00 € 13.05.2019 21.06.2019 Faktúra
2019K0053 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 393 000,00 € 13.05.2019 26.06.2019 Faktúra
201990033 ročné havarijné poistenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 8 027,48 € 13.05.2019 26.06.2019 Faktúra
201910486 letenky Smatana Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 614,00 € 13.05.2019 27.06.2019 Faktúra
201910488 letenky Vlakucáková Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 275,00 € 13.05.2019 25.02.2020 Faktúra
201910499 uverejnené inzeráty v HN Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 31333524 1 128,00 € 13.05.2019 03.07.2019 Faktúra
201910453 poskytovanie inf. systémov ver. správy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 100,00 € 10.05.2019 13.06.2019 Faktúra
201990026 Miestny poplatok KO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 1 769,33 € 10.05.2019 15.06.2019 Faktúra
201910489 dodávka, odber spravod. servisov TASR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 996,00 € 10.05.2019 19.06.2019 Faktúra