Faktúra č. 202310111

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202310111
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 271,20 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ2023/020
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2023/020 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 990,80 € 13.01.2023 21.12.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
Tlačiť