Faktúra č. 202310071

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202310071
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Debnárova
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 1 962,00 €
  • Identifikácia objednávky: 2023/051
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť