Faktúra č. 202211415

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202211415
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 12.12.2022
  • Celková hodnota: 2 638,80 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ2022/624
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2022/624 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 638,80 € 08.12.2022 06.01.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
Tlačiť