Faktúra č. 202211101
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: EURO MEDIA Košice, s.r.o.
- IČO: 31608426
- Adresa: Rastislavova 104, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202211101
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov
- Dátum doručenia: 07.10.2022
- Celková hodnota: 1 414,80 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2022/495
- Dátum zverejnenia: 24.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2022/495 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 414,80 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |