Faktúra č. 202210049
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: EURO MEDIA Košice, s.r.o.
- IČO: 31608426
- Adresa: Rastislavova 104, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202210049
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 19.01.2022
- Celková hodnota: 782,40 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2021/657
- Dátum zverejnenia: 19.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2021/657 | tonery podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 707,20 € | 20.12.2021 | 08.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |