Faktúra č. 202111421

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202111421
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 16.12.2021
  • Celková hodnota: 334,80 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ2021/615
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2021/615 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 912,80 € 01.12.2021 30.12.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
Tlačiť