Faktúra č. 202110534
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: EURO MEDIA Košice, s.r.o.
- IČO: 31608426
- Adresa: Rastislavova 104, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202110534
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov
- Dátum doručenia: 27.05.2021
- Celková hodnota: 2 109,60 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2021/267
- Dátum zverejnenia: 13.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2021/267 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 301,20 € | 28.05.2021 | 26.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |