Faktúra č. 201910782

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910782
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 30.07.2019
  • Celková hodnota: 627,00 €
  • Identifikácia objednávky: 118/318/19
  • Poznámka:
Tlačiť