Faktúra č. 201910118

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910118
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom tabletov v termína 13.02-14.02.2019
  • Dátum doručenia: 18.02.2019
  • Celková hodnota: 264,00 €
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť