Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202190437 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPELU, s.r.o. | 51789680 | 1 118,87 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190440 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BIG GYM, s.r.o. | 46679863 | 1 118,87 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190441 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOP FIGURA, s.r.o. | 36811157 | 3 356,61 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190478 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Súkromná stredná odborná škola s.r.o. | 47365773 | 1 118,87 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190332 | vybavenie MTZ pre MOM+AG testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Krompachy | 00329282 | 2 274,97 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190371 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 12 307,57 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190380 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAE, s.r.o. | 47187336 | 3 975,00 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190386 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDISIS, s.r.o. | 35970634 | 1 118,87 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190387 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIKOMT, s.r.o. | 48033511 | 1 118,87 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190543 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KRISTALEX dent s. r. o. | 44634331 | 1 118,87 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190376 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRESTIGE REALITY, s.r.o. | 51195526 | 1 118,87 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110106 | vyúčtovanie časopisu TREND DIGITAL 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 49,00 € | 11.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110116 | vyúčtovanie ročného predplatného SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 126,00 € | 11.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/059 | Kúpa domény a hostingu na jeden rok pre potreby CKS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 73,78 € | 11.02.2021 | 14.06.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/061 | servis služobného vozilda (oprava defektu) s EČV: BA 537 TZ č.z. OB040372 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 42,00 € | 11.02.2021 | 14.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/062 | zabezpečenie leteckých transportov pacientov s diagnózou Covid-19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. | 00697516 | Stavebné práce, opravárenské práce | 70 000,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | ||
OBJ2021/060 | prenájom mobilných WC na rok 2021 (január a február) - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 216,00 € | 11.02.2021 | 14.06.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/063 | Obstaranie 5ks licencií Qlik Sense Enterprise SaaS pre potreby CKS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 4 500,00 € | 11.02.2021 | 14.06.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202190269 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 15 105,00 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190405 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VLCI Services, s. r. o. | 53242301 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |