Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3102

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2019/320 Hlavičkový papier s ražbou biely a žltý Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 336,00 € 03.07.2019 26.08.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/318 servis kopírovacieho zariadenia OKI MC 853 ( kanc. F-619) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 35,76 € 02.07.2019 26.08.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/317 dodávku digitálnych telefónnych aparátov Avaya M3904 - 10 ks Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 S&T Slovakia s. r. o. 31349935 3 036,00 € 02.07.2019 26.08.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2019B0148 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 557 514,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0149 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národná transplantačná organizácia 42267617 35 375,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0150 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava 17336201 4 166,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0151 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 12 083,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0152 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 1 432 620,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019P0045 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát 00177466 58 333,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0153 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 1 269 515,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0154 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 500 000,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0155 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 107 352,64 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
201910673 kanc. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 190,13 € 02.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910696 oprava komina a vymena cerpadla na kotli K2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 2 672,16 € 02.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910697 kontrola kotolne 6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 220,80 € 02.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910706 preájom garáže UN BA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 315,34 € 02.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910681 poskytovanie soft. podpory IMUTHES Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 02.07.2019 22.08.2019 Faktúra
201910689 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 02.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910690 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 630,00 € 02.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910691 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 651,00 € 02.07.2019 24.08.2019 Faktúra