Robert Pecov


Informácie
  • Názov: Robert Pecov
  • IČO: 45284415
  • Adresa: Špaldová 12897/20, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 251

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202211334 ročná odb. skúška a prehliadky EZS 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 786,00 € 02.12.2022 14.01.2023 Faktúra
202211335 ročná odb. skúška a prehliadky EPS 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 30,00 € 02.12.2022 14.01.2023 Faktúra
202211354 Maľovanie priestorov MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 2 362,00 € 09.12.2022 14.01.2023 Faktúra
202211355 Maľovanie priest. SIPOOR MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 6 722,40 € 09.12.2022 18.01.2023 Faktúra
202110002 doplnenie prvkov EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 4 295,16 € 04.01.2021 20.07.2021 Faktúra
OBJ2021/036 ročné odborné prehliadky a skúšky EPS (el.požiarna signalizácia) na rok 2021 na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 1 668,00 € 26.01.2021 24.02.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/037 ročné odborné prehliadky a skúšky EZS ( el. zabezpe. systém) na rok 2021 na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 1 704,00 € 26.01.2021 24.02.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/038 ročné odborné prehliadky a skúšky CCTV (kamerový systém) na rok 2021 na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 1 326,00 € 26.01.2021 24.02.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/056 Výmena akumulátorov záložného zdroja el. magnetických prídrží dverí v suteréne (EPS) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 210,24 € 10.02.2021 14.06.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202110083 štvrťročná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 306,00 € 06.02.2021 20.07.2021 Faktúra
202110124 výmena akumulátorov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 210,24 € 18.02.2021 13.11.2021 Faktúra
OBJ2021/135 Výmena pokazeného DVR záznamníka v priestoroch novej serverovne MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 874,92 € 23.03.2021 21.04.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202110738 pravidelná mesačná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 306,00 € 03.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110926 pravidelná mesačná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 48,00 € 02.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110925 pravidelná mesačná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 306,00 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202111015 Mesačná prehliadka na zariadení EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 30,00 € 01.10.2021 13.11.2021 Faktúra
202111014 Ročná prehliadka a skúška zariadenia CCTV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 786,00 € 01.10.2021 17.11.2021 Faktúra
202110148 štvrťročná prehliadka EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 306,00 € 02.03.2021 13.11.2021 Faktúra
OBJ2021/247 Výmena požiarnych hlásičov v zmysle vykonanej prehliadky a zistených nedostatkov na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 1 179,60 € 14.05.2021 12.06.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202110401 štvrťročná prehliadka EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 306,00 € 04.05.2021 13.11.2021 Faktúra