TIRNA, vydavateľské družstvo


Informácie
  • Názov: TIRNA, vydavateľské družstvo
  • IČO: 36750697
  • Adresa: Poštová 10/D/6905, 917 00 Trnava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 18

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410069 vyučtovanie Finančný spravodaj 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 114,60 € 05.02.2024 15.03.2024 Faktúra
OBJ2023/100 doplatok Finančný spravodaj za rok 2022 - 3 ks (VA, OL, SEPP) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 57,20 € 27.02.2023 28.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202310149 vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 57,20 € 06.02.2023 05.04.2023 Faktúra
OBJ2023/356 predplatné Finančný spravodaj na rok 2024- 3 ks (VA, OL, SEPP) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 119,70 € 02.08.2023 31.08.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202310823 vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 119,70 € 30.08.2023 14.09.2023 Faktúra
OBJ2022/385 predplatné Finančný spravodaj na rok 2023- 3 ks (VA, OL, SEPP) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 119,70 € 03.08.2022 01.09.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202210841 vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 119,70 € 26.07.2022 14.09.2022 Faktúra
202211375 dobropisFinančný spravodaj 2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 -59,86 € 12.12.2022 20.01.2023 Faktúra
202110957 vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 239,40 € 22.09.2021 13.11.2021 Faktúra
OBJ2021/439 predplatné Finančný spravodaj 2022- 6 ks (VA, SF-3, OL, SEPP) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 239,40 € 07.09.2021 06.10.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/062 vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodaj ročník 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 108,00 € 07.02.2020 07.03.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010083 Finančný spravodaj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 108,00 € 31.01.2020 18.03.2020 Faktúra
OBJ2020/378 predplatné tlače - Finančný spravodaj, ročník 2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 239,40 € 18.08.2020 16.09.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010973 vyúčtovanie predplatneho Finančný spravodaj 2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 239,40 € 07.10.2020 31.10.2020 Faktúra
OBJ2019/352 predplatné tlače - Finančný spravodaj, ročník 2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 239,40 € 06.08.2019 04.09.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201910887 vyúčtovacia faktúra za Finančný spravodaj 2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 239,40 € 26.08.2019 12.09.2019 Faktúra
OBJ2018/365 predplatné tlače - Finančný spravodaj, ročník 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 239,40 € 23.08.2018 20.09.2018 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201811356 Predplatné finančný spravodaj na rok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 Stavebné práce, opravárenské práce 239,40 € 19.12.2018 19.12.2018 Faktúra