Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
  • IČO: 36644030
  • Adresa: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 18

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410075 odber vody Dú Kremnica 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 889,76 € 31.01.2024 28.03.2024 Faktúra
202410146 Upomienka Dú Kremnica 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 4,20 € 29.02.2024 10.04.2024 Faktúra
202410163 odber vody Dú Kremnica 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 744,85 € 29.02.2024 17.04.2024 Faktúra
202410242 odber vody Dú Kremnica 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 719,17 € 28.03.2024 17.05.2024 Faktúra
202410369 odber vody Dú Kremnica 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 847,60 € 30.04.2024 26.06.2024 Faktúra
202410271 odber vody Dú Kremnica 06/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 405,00 € 05.04.2024 11.06.2024 Faktúra
202410272 odber vody Dú Kremnica 07/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 738,53 € 05.04.2024 11.06.2024 Faktúra
202410467 odber vody Dú Kremnica 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 796,22 € 06.06.2024 25.06.2024 Faktúra
202410538 odber vody DÚ Kremnica 06/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 709,18 € 02.07.2024 17.07.2024 Faktúra
202410620 odber vody DÚ Kremnica 07/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 949,45 € 05.08.2024 22.08.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410707 odber vody DÚ Kremnica 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 837,74 € 05.09.2024 08.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410808 odber vody DÚ Kremnica 09/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 865,68 € 07.10.2024 21.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410953 odber vody DÚ Kremnica 10/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 865,68 € 06.11.2024 22.11.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202310850 odber vody Dú Kremnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 742,03 € 31.08.2023 01.11.2023 Faktúra
202310976 odber vody Dú Kremnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 697,89 € 29.09.2023 30.11.2023 Faktúra
202311046 odber vody Dú Kremnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 761,90 € 31.10.2023 22.12.2023 Faktúra
202311148 odber vody Dú Kremnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 701,52 € 30.11.2023 12.01.2024 Faktúra
202311241 odber vody Dú Kremnica 12/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 631,37 € 27.12.2023 10.02.2024 Faktúra