Faveo, s.r.o.
Informácie
- Názov: Faveo, s.r.o.
- IČO: 36249254
- Adresa: Beňadická 20, 851 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 500
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201911369 | letenky Spanik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 235,00 € | 29.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2019/533 | nákup letenky 4.-5.12. 2019 –Viedeň - Helsinki a späť – | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 235,00 € | 28.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/520 | nákup letenky Viedeň-Luxemburg a späť v termíne 27.11.2019 - 29.11.2019 / | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 359,00 € | 22.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/526 | nákup letenky - Viedeň - Brusel a späť v termíne 2.12. 2019 / | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 638,00 € | 26.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/527 | nákup letenky - Viedeň - Brusel a späť v termíne 3.12. 2019 / | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 628,00 € | 26.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/530 | nákup letenky Viedeň - Helsinki a späť v termíne 4.12.-5.12. 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 486,00 € | 27.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/529 | nákup letenky -Brusel - Viedeň jednosmerná v termíne 3.12. 2019 / | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 283,00 € | 27.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201911273 | letenky Okruhlica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 379,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 170,00 € | 29.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
201810045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 627,00 € | 01.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
201810046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 660,00 € | 01.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
201810055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 705,00 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 100,00 € | 19.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 855,00 € | 29.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 651,00 € | 06.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810091 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 621,00 € | 12.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810104 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 629,00 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810122 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 651,00 € | 22.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810123 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 715,00 € | 22.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810163 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 650,00 € | 06.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra |