Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 284
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201910506 | obstaranie materiálu - obal na diplom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 97,20 € | 16.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910539 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 770,16 € | 28.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910589 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 493,87 € | 06.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2019/275 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 493,87 € | 05.06.2019 | 04.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201910634 | kanc. materál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 125,64 € | 13.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2019/316 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 190,13 € | 01.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/285 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 125,64 € | 13.06.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201910673 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 190,13 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910841 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 573,46 € | 12.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
OBJ2019/345 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 573,46 € | 02.08.2019 | 31.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201910917 | kancel. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 901,75 € | 04.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
OBJ2019/396 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 901,75 € | 03.09.2019 | 02.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201911025 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 284,04 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
201911026 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 39,60 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
OBJ2019/439 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 284,04 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/440 | korkové nástenky 60x90 cm - 5 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 39,60 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/472 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 256,47 € | 25.10.2019 | 23.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201911141 | kanc. mateeriál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 256,47 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911299 | kan. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 457,61 € | 22.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911310 | popisová doska | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 28,80 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |