EURO MEDIA Košice, s.r.o.


Informácie
  • Názov: EURO MEDIA Košice, s.r.o.
  • IČO: 31608426
  • Adresa: Rastislavova 104, 040 01 Košice

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 409

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202010565 naákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 554,80 € 15.06.2020 30.07.2020 Faktúra
202010612 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 3 758,40 € 01.07.2020 27.07.2020 Faktúra
OBJ2020/314 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 095,60 € 08.07.2020 02.08.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/319 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 94,80 € 09.07.2020 02.08.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/339 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 652,00 € 17.07.2020 25.08.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010700 kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 3 031,20 € 21.07.2020 01.09.2020 Faktúra
202010701 kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 284,80 € 20.07.2020 01.09.2020 Faktúra
202010665 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 064,40 € 09.07.2020 12.09.2020 Faktúra
202010666 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 94,80 € 14.07.2020 12.09.2020 Faktúra
202010738 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 367,20 € 05.08.2020 16.09.2020 Faktúra
OBJ2020/376 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 700,80 € 17.08.2020 15.09.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/391 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 211,60 € 25.08.2020 23.09.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/392 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 537,60 € 26.08.2020 24.09.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010788 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 700,80 € 20.08.2020 07.10.2020 Faktúra
202010798 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 211,60 € 26.08.2020 09.10.2020 Faktúra
202010799 valec do tlačiarne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 537,60 € 26.08.2020 09.10.2020 Faktúra
OBJ2020/418 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 654,80 € 14.09.2020 13.10.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010874 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 654,80 € 16.09.2020 03.11.2020 Faktúra
OBJ2020/467 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 743,60 € 09.10.2020 07.11.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010966 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 743,60 € 13.10.2020 24.11.2020 Faktúra