Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov


Informácie
  • Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
  • IČO: 00610577
  • Adresa: Hollého 14, 08181 Prešov

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 55

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202210419 distribucia hyg. balickov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 66,10 € 26.04.2022 14.06.2022 Faktúra
202210672 distribucia hyg. balickov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 52,50 € 23.06.2022 13.08.2022 Faktúra
202210903 distribucia hyg. balickov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 53,60 € 16.08.2022 04.10.2022 Faktúra
202110457 distribucia hyg. balickov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 60,00 € 06.05.2021 13.11.2021 Faktúra
202111246 distribucia hyg. balickov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 46,10 € 15.11.2021 28.01.2022 Faktúra
202111361 distribucia hyg. balickov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 40,00 € 07.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202010104 hyg. balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 30,00 € 06.02.2020 18.03.2020 Faktúra
202010221 hygienický balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 30,00 € 02.03.2020 08.04.2020 Faktúra
2020B0148 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 17 400,00 € 24.03.2020 28.04.2020 Faktúra
2020B0108 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 61 436,00 € 23.03.2020 29.04.2020 Faktúra
2020K0058 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 102 491,10 € 23.03.2020 30.04.2020 Faktúra
202010278 hygienický balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 46,10 € 23.03.2020 14.05.2020 Faktúra
202010472 hygienický balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 35,00 € 20.05.2020 30.06.2020 Faktúra
202010762 hygienický balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 35,00 € 14.08.2020 24.09.2020 Faktúra
202010902 hygienické balíčky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 36,10 € 25.09.2020 07.11.2020 Faktúra
202011016 distr. hygien. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 40,00 € 26.10.2020 04.12.2020 Faktúra
202011147 distribucia hyg. balickov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 66,10 € 25.11.2020 07.01.2021 Faktúra
2019B0007 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 2 100 000,00 € 15.01.2019 17.01.2019 Faktúra
2019K0007 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 2 100 000,00 € 15.01.2019 13.02.2019 Faktúra
2019K0012 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 113 800,00 € 23.01.2019 25.02.2020 Faktúra