Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1153

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410007 servis HUMANET, Timetec Food 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 192,80 € 13.01.2024 22.03.2024 Faktúra
202410006 Vyúčtovanie Vlárska Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 555,83 € 12.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410009 údržba ASSECO SPIN 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 12.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410011 Letenky Debnárová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 698,00 € 12.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410010 Letenky Galabová, Mózeová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 480,00 € 11.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410012 Tlmočnícke služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 480,00 € 11.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202420001 sprístupnenie databázy r.2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LAUER-FISCHER GmbH LAUER-FISCHER 3 228,00 € 11.01.2024 28.03.2024 Faktúra
202410024 Spísanie notárskej zápisnice Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 693,00 € 10.01.2024 09.03.2024 Faktúra
202410005 nájom garáže UNBA 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 149,58 € 08.01.2024 20.02.2024 Faktúra
202410001 údržba Asseco SPIN2 1-3/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 4 908,55 € 03.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410002 nájom Bárdošova 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 42 760,94 € 01.01.2024 24.02.2024 Faktúra
202410003 Záloha elektrina 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 137,62 € 01.01.2024 24.02.2024 Faktúra
202410004 Záloha plyn 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 607,00 € 01.01.2024 24.02.2024 Faktúra