Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1096

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410105 Dobropis k FA 200026011734 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 -10 132,20 € 12.02.2024 28.03.2024 Faktúra
202410096 letenka Zajícová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 594,00 € 12.02.2024 05.04.2024 Faktúra
202410092 Údržba vozidla BT097EL Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 080,58 € 12.02.2024 06.04.2024 Faktúra
202410093 Hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 775,34 € 12.02.2024 06.04.2024 Faktúra
202410097 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 216,00 € 12.02.2024 06.04.2024 Faktúra
202410120 Ubytovanie Care4Diabetes Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mária Nechajová 40929353 243,00 € 11.02.2024 09.04.2024 Faktúra
202410094 Kampaň Sedem životov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Grape PR s.r.o. 47695595 15 120,00 € 09.02.2024 02.04.2024 Faktúra
202410101 aplikačný poplatok 1-12/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 130 596,00 € 09.02.2024 04.04.2024 Faktúra
202410099 Celopolep steny Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIFY P&P, s. r. o. 46069071 636,00 € 09.02.2024 05.04.2024 Faktúra
202410072 servis HUMANET, Timtec Food 12/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 192,80 € 09.02.2024 09.04.2024 Faktúra
202410102 SLA pre portál kategorizácie 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 09.02.2024 06.05.2024 Faktúra
202410087 mesačná prehliadka EPS 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 54,00 € 08.02.2024 04.04.2024 Faktúra
202410088 mesačná prehliadka EPS 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 312,00 € 08.02.2024 04.04.2024 Faktúra
202410103 inventár pre SIPOOR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 231,56 € 08.02.2024 04.04.2024 Faktúra
202410104 OLED monitor 34" Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 881,10 € 08.02.2024 04.04.2024 Faktúra
202410086 nájom garáže UNBA 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 149,58 € 07.02.2024 16.03.2024 Faktúra
202410083 ZSE Drive mesačný poplatok 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 11,90 € 07.02.2024 20.03.2024 Faktúra
202410090 Mikrofón Jabra Speak 510 MS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 149,90 € 07.02.2024 03.04.2024 Faktúra
202410068 kanc. papier Bárdošova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 386,00 € 06.02.2024 13.03.2024 Faktúra
202410078 Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 198,75 € 06.02.2024 02.04.2024 Faktúra
202410079 Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 18,00 € 06.02.2024 02.04.2024 Faktúra
202410076 Vyúčtovanie Vlárska 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 751,34 € 06.02.2024 02.04.2024 Faktúra
202410261 Dodanie vizitiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 156,00 € 06.02.2024 22.05.2024 Faktúra
202410065 Údržba vozidla BL256NS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 457,25 € 05.02.2024 13.03.2024 Faktúra
202410069 vyučtovanie Finančný spravodaj 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 114,60 € 05.02.2024 15.03.2024 Faktúra
202410074 letenka Mišík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 438,00 € 05.02.2024 30.03.2024 Faktúra
202410063 Čistiace prostriedky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VHM Corp s. r. o. 53898834 272,66 € 02.02.2024 13.03.2024 Faktúra
202410084 kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 795,19 € 02.02.2024 28.03.2024 Faktúra
202410059 Záloha plyn 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 607,00 € 01.02.2024 09.03.2024 Faktúra
202410060 Záloha elektrina 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 137,62 € 01.02.2024 09.03.2024 Faktúra