Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1096

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410129 Dodanie vizitiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 187,20 € 22.02.2024 30.04.2024 Faktúra
202410127 Obal na diplom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. 36558613 42,00 € 21.02.2024 16.04.2024 Faktúra
202410130 Údržba vozidla BL230LB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 365,10 € 21.02.2024 16.04.2024 Faktúra
202410131 Vytvorenie a nasadenie aplikácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wisdom Factory, s. r. o. 47826100 28 800,00 € 21.02.2024 30.04.2024 Faktúra
202410128 Tlmočnícke služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 156,00 € 20.02.2024 16.04.2024 Faktúra
202410124 cksdrg.sk - doména Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 WebSupport s. r. o. 36421928 17,88 € 19.02.2024 19.03.2024 Faktúra
202410121 Oprava kávovaru NIVONA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BREL, spol. s r.o. 31607934 185,38 € 19.02.2024 02.04.2024 Faktúra
202410125 Výmena stropných svietidiel Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOOD & GOLDFISH s.r.o. 51688280 668,88 € 19.02.2024 02.04.2024 Faktúra
202410122 SLA Service Support pre HP Blade Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 InterWay, a. s. 35728531 45 676,80 € 19.02.2024 16.04.2024 Faktúra
202410123 Revitalizácia rozvodov v KM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 1 162,56 € 19.02.2024 16.04.2024 Faktúra
202410116 letenka Kasanová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 346,00 € 19.02.2024 17.04.2024 Faktúra
202410132 Spoluúčasť BL130SZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 66,00 € 18.02.2024 16.04.2024 Faktúra
202410115 kopírovací + kanc. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 480,64 € 15.02.2024 05.04.2024 Faktúra
202410117 Letenky Ballová, Mozéová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 142,00 € 15.02.2024 13.04.2024 Faktúra
202410126 exert. a inter. práce 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 496,00 € 15.02.2024 13.04.2024 Faktúra
202410118 Letenky Švecová Cveková Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 642,00 € 15.02.2024 17.04.2024 Faktúra
202410119 Letenky Kloslová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 642,00 € 15.02.2024 17.04.2024 Faktúra
202410216 počítačové služby SANET 1-3/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 900,00 € 15.02.2024 22.05.2024 Faktúra
202410107 údržba ASSECO SPIN 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 14.02.2024 05.04.2024 Faktúra
202410109 Prekľadateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 156,00 € 14.02.2024 05.04.2024 Faktúra
202410113 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 3 496,80 € 14.02.2024 05.04.2024 Faktúra
202410114 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 134,00 € 14.02.2024 05.04.2024 Faktúra
202410110 Letenky Turkovičová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 659,00 € 14.02.2024 10.04.2024 Faktúra
202410111 Letenky Ballová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 535,00 € 14.02.2024 10.04.2024 Faktúra
202410112 Letenky Nebus Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 672,00 € 14.02.2024 10.04.2024 Faktúra
202410108 Vrecia na odpad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VHM Corp s. r. o. 53898834 29,40 € 13.02.2024 05.04.2024 Faktúra
202410091 Údržba vozidla BL152SZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 3 400,24 € 13.02.2024 06.04.2024 Faktúra
202410100 čistenie kanalizácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Majster Kutil s. r. o. 52985806 306,00 € 13.02.2024 06.04.2024 Faktúra
202410095 Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 3 104,23 € 13.02.2024 11.04.2024 Faktúra
202410098 Zabezpečenie stravovania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BraVe Solutions, s. r. o. 52493962 93,00 € 13.02.2024 13.04.2024 Faktúra