Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1096

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410228 služby SLA pre IKT 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 828,00 € 03.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410229 Technické a podporné služby 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 6 673,33 € 03.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410236 Sodastream fľaša + bombička Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 58,96 € 03.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410225 IS pre register povolení MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 02.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410223 Letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 361,00 € 02.04.2024 20.05.2024 Faktúra
202410219 údržba Asseco SPIN2 4-6/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 4 908,55 € 02.04.2024 05.06.2024 Faktúra
202410213 Záloha plyn 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 645,42 € 01.04.2024 11.05.2024 Faktúra
202410218 nájom Bárdošova 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 47 505,51 € 01.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410234 telek. služby 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410235 telek. služby 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 406,04 € 01.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410247 Dodávka elektriny 04/2024 Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 encare, s.r.o. 52302555 7 107,13 € 01.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410221 Zimná údržba 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 300,00 € 31.03.2024 11.05.2024 Faktúra
202410226 dodávka pitnej vody Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 482,84 € 31.03.2024 23.05.2024 Faktúra
202410227 Vyúčtovanie Limbová 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 189,01 € 31.03.2024 23.05.2024 Faktúra
202410255 monitoring médií 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovakia Online s.r.o. 31402445 1 020,00 € 31.03.2024 23.05.2024 Faktúra
202410270 Vyúčtovanie elektriny 03/2024 Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 encare, s.r.o. 52302555 -532,80 € 31.03.2024 16.05.2024 Faktúra
202410258 vyúčtovanie plyn 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 155,16 € 31.03.2024 05.06.2024 Faktúra
202410283 Právne služby POO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 8 095,20 € 31.03.2024 05.06.2024 Faktúra
202410237 stravovanie zamestnancov 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 10 782,50 € 30.03.2024 23.05.2024 Faktúra
202410230 Zabezpečenie IT podpory 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 28.03.2024 22.05.2024 Faktúra
202410231 Servis softvéru 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 28.03.2024 22.05.2024 Faktúra
202410242 odber vody Dú Kremnica 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 719,17 € 28.03.2024 17.05.2024 Faktúra
202410214 Denník SME - výb. konania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 95,10 € 27.03.2024 22.05.2024 Faktúra
202410217 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 444,00 € 27.03.2024 16.05.2024 Faktúra
202410220 kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR 2-3/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 1 357,44 € 27.03.2024 22.05.2024 Faktúra
202410224 Letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 669,00 € 27.03.2024 17.05.2024 Faktúra
202410243 Oprava akumulátora EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 50,76 € 27.03.2024 22.05.2024 Faktúra
202410290 prenájom rohoží 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 144,96 € 26.03.2024 05.06.2024 Faktúra
202410222 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 57,60 € 25.03.2024 17.05.2024 Faktúra
202410284 ubytovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Agentúra KAMI, s.r.o. 36706272 361,50 € 25.03.2024 29.05.2024 Faktúra