Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1096

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410268 kopírovací + kanc. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 009,08 € 11.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410248 SLA pre portál kategorizácie 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 11.04.2024 06.06.2024 Faktúra
202410257 Údržba vozidla BL284TI Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 85,94 € 10.04.2024 05.06.2024 Faktúra
202410308 náklady za let BRUSEL ministerka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 333,49 € 10.04.2024 05.06.2024 Faktúra
202410259 rotač. čistenie toaliet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Majster Kutil s. r. o. 52985806 654,00 € 10.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410260 Dodanie vizitiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 78,00 € 10.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410287 exert. a inter. práce 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 360,00 € 10.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410265 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 302,00 € 09.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410253 vykonanie havarijného zásahu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 231,48 € 09.04.2024 17.05.2024 Faktúra
202410262 Súprava /šálky + podšálky/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 50,80 € 09.04.2024 05.06.2024 Faktúra
202410264 využívanie kanalizácie I.Q 2024 Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 184,97 € 09.04.2024 05.06.2024 Faktúra
202410292 2.štvrťrok Lotus Notes 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PosAm, spol. s r.o. 31365078 478,01 € 09.04.2024 05.06.2024 Faktúra
202410295 nájom garáže UNBA 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 224,47 € 09.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410250 Denník SME - výb. konania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 81,52 € 08.04.2024 05.06.2024 Faktúra
202410251 Denník SME - výb. konania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 72,46 € 08.04.2024 05.06.2024 Faktúra
202410252 oprava poškodeného audiovrátnika Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TRITON Závodná s.r.o. 47738600 204,00 € 08.04.2024 05.06.2024 Faktúra
202410325 kurz francúzštiny Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Institut Francais de Slovaquie 31783112 242,00 € 08.04.2024 21.06.2024 Faktúra
202410254 ZSE Drive mesačný poplatok 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 11,90 € 06.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410256 funkcia technika PO 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 05.04.2024 16.05.2024 Faktúra
202410240 Údržba vozidla BL261UM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 503,27 € 05.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410241 Vyúčtovanie Vlárska 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 689,90 € 05.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410245 Hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 927,03 € 05.04.2024 05.06.2024 Faktúra
202410249 vyúčtovanie nájom 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 4 672,44 € 05.04.2024 05.06.2024 Faktúra
202410271 odber vody Dú Kremnica 06/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 405,00 € 05.04.2024 11.06.2024 Faktúra
202410272 odber vody Dú Kremnica 07/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 738,53 € 05.04.2024 11.06.2024 Faktúra
202410239 vyúčtovanie nákupu pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SAMM Slovakia, s.r.o. 50125605 1 736,20 € 04.04.2024 06.05.2024 Faktúra
202410238 spravodajský servis 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 04.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410246 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 746,80 € 04.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410232 servis HUMANET, Timtec Food 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 192,80 € 04.04.2024 21.06.2024 Faktúra
202410233 syst. údržba Human Profesional 1-3/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 2 263,70 € 04.04.2024 21.06.2024 Faktúra