Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1096

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410304 Letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 098,00 € 18.04.2024 21.06.2024 Faktúra
202410286 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 17.04.2024 05.06.2024 Faktúra
202410301 Online školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROEKO s.r.o. 35900831 97,00 € 17.04.2024 05.06.2024 Faktúra
202410302 Mzdový špecialista Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o 36760951 330,00 € 17.04.2024 05.06.2024 Faktúra
202410490 údržba Asseco SPIN2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 17.04.2024 30.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410274 Prehliadka výťahu 2. kvartál 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 268,80 € 16.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410289 Ubytovanie + stravovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FARMI - PROFI, spol. s r.o. 36656887 1 064,50 € 16.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410275 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 16.04.2024 22.05.2024 Faktúra
202410276 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 16.04.2024 22.05.2024 Faktúra
202410278 Čistiace prostriedky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VHM Corp s. r. o. 53898834 133,56 € 16.04.2024 11.06.2024 Faktúra
202410279 Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 270,35 € 16.04.2024 11.06.2024 Faktúra
202410285 Dodanie vyzitiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 156,00 € 16.04.2024 11.06.2024 Faktúra
202410356 mesačná prehliadka EPS 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 54,00 € 16.04.2024 22.06.2024 Faktúra
202410357 mesačná prehliadka CCTV 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 540,00 € 16.04.2024 22.06.2024 Faktúra
202410354 inštalácia videovrátnika/pokladňa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Eltech Group Services, s. r. o. 47373733 1 954,50 € 16.04.2024 01.07.2024 Faktúra
202410281 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 2 006,00 € 15.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410267 Údržba vozidla_BL130SZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 375,10 € 15.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410282 úprava portálu kategorizácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 3 600,00 € 15.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410296 Hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 833,51 € 15.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410367 predplatné časopisu Sestra 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 40,00 € 15.04.2024 22.06.2024 Faktúra
202410303 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mgr. Robert Mokráš 55367496 97,00 € 13.04.2024 05.06.2024 Faktúra
202410288 Diskové pole Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 InterWay, a. s. 35728531 155 868,00 € 12.04.2024 05.06.2024 Faktúra
202410266 Údržba vozidla_BL127SZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 683,11 € 12.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410269 Denník SME - výb. konania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 63,41 € 12.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410277 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 226,00 € 12.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410273 údržba ASSECO SPIN 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 12.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410294 Konferenčné kreslá/18 ks Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KLS spol. s.r.o. 30223288 3 564,00 € 12.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410307 Darčekové predmety Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petra Toth, s.r.o. 50587595 2 916,00 € 12.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410280 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 929,00 € 11.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410263 seminar Správa majetku štátu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROEKO s.r.o. 35900831 96,00 € 11.04.2024 22.05.2024 Faktúra