Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1096

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410349 komplexná profilaktika zál. sys. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IT Enter s. r. o. 47634642 4 920,00 € 13.05.2024 05.06.2024 Faktúra
202410351 servis HUMAN Profesional Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 39,00 € 13.05.2024 05.06.2024 Faktúra
202410353 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 747,00 € 13.05.2024 05.06.2024 Faktúra
202410347 údržba vozidla BL230LB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 335,43 € 13.05.2024 10.06.2024 Faktúra
202410348 údržba vozidla KIA Ev6 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 120,83 € 13.05.2024 10.06.2024 Faktúra
202410360 štvrťročná prehliadka EPS 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 312,00 € 13.05.2024 10.06.2024 Faktúra
202410345 vrecia na odpad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VHM Corp s. r. o. 53898834 72,84 € 13.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410361 tel. služby 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,46 € 13.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410362 tel. služby 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 320,46 € 13.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410376 ZSE Drive mesačný poplatok 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 11,90 € 10.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410363 vyúčtovanie plyn 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,70 € 10.05.2024 10.06.2024 Faktúra
202410342 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 328,00 € 07.05.2024 05.06.2024 Faktúra
202410338 spravodajský servis 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 06.05.2024 15.06.2024 Faktúra
202410341 kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR 4/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 210,79 € 06.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410344 vyúčtovanie nájom 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 6 532,50 € 06.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410370 Vyúčtovanie Vlárska 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 673,14 € 05.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410336 Hospodárske noviny_inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 03.05.2024 01.07.2024 Faktúra
202410337 Hospodárske noviny_inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 03.05.2024 01.07.2024 Faktúra
202410368 exert. a inter. práce 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 428,00 € 03.05.2024 01.07.2024 Faktúra
202410352 100 ks ruží pre zdrav. sestry Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Starflora, s. r. o. 47916893 320,00 € 02.05.2024 26.06.2024 Faktúra
202410335 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 122,00 € 02.05.2024 01.07.2024 Faktúra
202410339 služby SLA pre IKT 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 828,00 € 02.05.2024 01.07.2024 Faktúra
202410327 záloha za plyn 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 095,69 € 01.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410328 nájom Bárdošová 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 47 018,55 € 01.05.2024 25.06.2024 Faktúra
202410331 Dodávka elektriny 05/2024 Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 encare, s.r.o. 52302555 7 107,13 € 01.05.2024 25.06.2024 Faktúra
202410322 údržba vozidla BT097EL Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 139,57 € 30.04.2024 22.06.2024 Faktúra
202410323 vyúčtovanie vody Limbová 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 182,27 € 30.04.2024 25.06.2024 Faktúra
202410324 IS pre register povolení MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 30.04.2024 25.06.2024 Faktúra
202410326 dodávka pitnej vody Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 566,52 € 30.04.2024 25.06.2024 Faktúra
202410329 Servis softvéru 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 30.04.2024 25.06.2024 Faktúra