Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1096

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410727 Samsung 870 Evo _interný SSD Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FAST PLUS, a.s. 35712783 529,92 € 10.09.2024 20.09.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410729 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 660,82 € 10.09.2024 30.09.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410730 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 140,22 € 10.09.2024 30.09.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410731 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 341,99 € 10.09.2024 30.09.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410750 náhrada škody ... Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 293,00 € 10.09.2024 07.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410719 exter. a inter. práce 8/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 524,50 € 09.09.2024 30.09.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410720 telek. služby_082024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 09.09.2024 30.09.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410723 vyúčtovanie elektriny Limbová_08/24 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 encare, s.r.o. 52302555 4 776,28 € 09.09.2024 30.09.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410728 monitoring médií 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovakia Online s.r.o. 31402445 1 020,00 € 09.09.2024 30.09.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410725 vyúčtovanie vody Vlárska 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 762,52 € 09.09.2024 01.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410722 vypracovanie podkladov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Občianske združenie PRIMA 31789650 5 000,00 € 09.09.2024 07.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410718 ZSE Drive mesačný poplatok 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 11,90 € 09.09.2024 08.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410721 telek. služby_08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 965,62 € 09.09.2024 09.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410724 Vyúčtovanie Limbová 09/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6,76 € 09.09.2024 14.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410714 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 213,60 € 06.09.2024 01.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410715 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 691,60 € 06.09.2024 01.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410713 vyúčtovanie plynu 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 819,18 € 06.09.2024 07.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410716 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 518,40 € 06.09.2024 08.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410726 spracovanie adaptácie projektu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 83 916,00 € 05.09.2024 30.09.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410708 mesačný paušál_NFR_08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 05.09.2024 30.09.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410709 Servis softvéru 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 05.09.2024 30.09.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410710 stravovanie zamestnancov 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 9 294,20 € 05.09.2024 30.09.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410711 nájom Bárdošova 09/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 47 018,55 € 05.09.2024 30.09.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410712 vyúčtovanie nájom 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 5 888,09 € 05.09.2024 01.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410707 odber vody DÚ Kremnica 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 837,74 € 05.09.2024 08.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410701 servis HUMANET, Timetec Food 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 192,80 € 04.09.2024 30.09.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410717 licencia Adobe Acrobat Pro Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 537,30 € 04.09.2024 01.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410752 doplatok FA_24020671 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 72,34 € 04.09.2024 03.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410697 dodávka pitnej vody Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 624,66 € 03.09.2024 20.09.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410695 záloha za plyn 09/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 829,82 € 03.09.2024 20.09.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra