Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1376

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202310111 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 271,20 € 02.02.2023 23.03.2023 Faktúra
202310091 upratovacie služby 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MO Group, s. r. o. 43788238 5 130,00 € 02.02.2023 24.03.2023 Faktúra
202310067 prehliadka EPS 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 306,00 € 01.02.2023 14.03.2023 Faktúra
202310068 Register pre36RÚVZ a RZ PLUS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 01.02.2023 15.03.2023 Faktúra
202310074 záloha elektrina 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 888,91 € 01.02.2023 16.03.2023 Faktúra
202310075 záloha plyn 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 207,41 € 01.02.2023 16.03.2023 Faktúra
202310077 nájom Bárdosova 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 33 122,30 € 01.02.2023 16.03.2023 Faktúra
202310083 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 998,00 € 01.02.2023 17.03.2023 Faktúra
202310104 telek. služby 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,30 € 01.02.2023 28.03.2023 Faktúra
202310105 telek. služby 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 513,34 € 01.02.2023 28.03.2023 Faktúra
202310106 telek. služby 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 387,13 € 01.02.2023 28.03.2023 Faktúra
202310107 telek. služby 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 514,19 € 01.02.2023 28.03.2023 Faktúra
202310108 telek. služby 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.02.2023 28.03.2023 Faktúra
202310109 telek. služby 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 252,00 € 01.02.2023 28.03.2023 Faktúra
202310119 členský poplatok r. 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2023 28.03.2023 Faktúra
202310096 služby SLA pre IKT 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 804,00 € 01.02.2023 31.03.2023 Faktúra
202310103 telek. služby 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 473,48 € 01.02.2023 04.04.2023 Faktúra
202310060 prehliadka EPS 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 48,00 € 31.01.2023 11.03.2023 Faktúra
202310064 hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 976,63 € 31.01.2023 14.03.2023 Faktúra
202310066 Zimná údržba 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 2 060,16 € 31.01.2023 14.03.2023 Faktúra
202310076 dodávka pitnej vody Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 405,72 € 31.01.2023 14.03.2023 Faktúra
202310078 prenájom Bárdošová 1/2023 douctovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 3 316,87 € 31.01.2023 14.03.2023 Faktúra
202310071 letenky Debnárova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 962,00 € 31.01.2023 15.03.2023 Faktúra
202310069 strážne služby Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 11 356,42 € 31.01.2023 16.03.2023 Faktúra
202310085 strážne služby 1/20236 Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PEMA team, s.r.o. 36247774 9 633,02 € 31.01.2023 17.03.2023 Faktúra
202310100 odborná prehliadka I.Q 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 268,80 € 31.01.2023 22.03.2023 Faktúra
202310089 zrážková voda 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 165,72 € 31.01.2023 28.03.2023 Faktúra
202310084 strážne služby 1/2023 Bárdošová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PEMA team, s.r.o. 36247774 7 901,28 € 31.01.2023 24.03.2023 Faktúra
202310113 vyúčtovanie elektrina 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 528,02 € 31.01.2023 23.03.2023 Faktúra
202310114 vyúčtovanie plyn 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 672,45 € 31.01.2023 24.03.2023 Faktúra