Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1376

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202310214 exert. a inter. práce 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 377,00 € 05.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310194 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 72,00 € 03.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310212 prenájom Bárdošová 2/2023 douctovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 3 570,48 € 03.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310196 upratovacie služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MO Group, s. r. o. 43788238 5 130,00 € 03.03.2023 14.04.2023 Faktúra
202310197 spravodajský servis 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 03.03.2023 15.04.2023 Faktúra
202310223 letenky Viktorin Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 673,00 € 03.03.2023 20.04.2023 Faktúra
202310224 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 336,00 € 03.03.2023 20.04.2023 Faktúra
202310237 cater. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 K 13 – Košické kultúrne centrá 42323975 719,28 € 03.03.2023 20.04.2023 Faktúra
202310240 telek. služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 35680202 3 510,40 € 03.03.2023 20.04.2023 Faktúra
202310192 kontrola reviziíí VTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 474,79 € 02.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310199 kanc. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 490,64 € 02.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310216 nájom garáže UNBA 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 040,72 € 02.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202320010 školenie OIP - Šottnik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Universität Zurich CHE115.665.634 800,00 € 02.03.2023 20.04.2023 Faktúra
202320015 dodávka vakcín COVAX - Kambodža Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 5 840 640,00 € 02.03.2023 20.05.2023 Faktúra
202320016 dodávka vakcín COVAX - Egypt Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 5 559 840,00 € 02.03.2023 20.05.2023 Faktúra
202310162 vodoinštal. práce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Majster Kutil s. r. o. 52985806 305,00 € 01.03.2023 08.04.2023 Faktúra
202310168 servis služ. vozidla BL097EL Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 629,09 € 01.03.2023 08.04.2023 Faktúra
202310172 prehliadka EPS 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 30,00 € 01.03.2023 08.04.2023 Faktúra
202310175 prehliadka EZS 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 306,00 € 01.03.2023 08.04.2023 Faktúra
202310153 záloha elektrina 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 961,33 € 01.03.2023 11.04.2023 Faktúra
202310154 záloha plyn 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 324,91 € 01.03.2023 11.04.2023 Faktúra
202310160 Register pre36RÚVZ a RZ PLUS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 01.03.2023 11.04.2023 Faktúra
202310169 nájom Bárdosova 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 33 122,30 € 01.03.2023 12.04.2023 Faktúra
202310180 školenbie HUMAN Klasic Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 117,60 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310181 seminár zber fin. nástrojov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 89,00 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310183 telek. služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,20 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310184 telek. služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 252,00 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310185 telek. služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 749,16 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310186 telek. služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 489,70 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310187 telek. služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra