Faktúry
Počet záznamov: 1376
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202310214 | exert. a inter. práce 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 377,00 € | 05.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310194 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 03.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310212 | prenájom Bárdošová 2/2023 douctovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 570,48 € | 03.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310196 | upratovacie služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 03.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
202310197 | spravodajský servis 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
202310223 | letenky Viktorin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 673,00 € | 03.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
202310224 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 336,00 € | 03.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
202310237 | cater. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 719,28 € | 03.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
202310240 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 510,40 € | 03.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
202310192 | kontrola reviziíí VTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 474,79 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310199 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 490,64 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310216 | nájom garáže UNBA 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 040,72 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202320010 | školenie OIP - Šottnik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Universität Zurich | CHE115.665.634 | 800,00 € | 02.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
202320015 | dodávka vakcín COVAX - Kambodža | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 5 840 640,00 € | 02.03.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
202320016 | dodávka vakcín COVAX - Egypt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 5 559 840,00 € | 02.03.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
202310162 | vodoinštal. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 305,00 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
202310168 | servis služ. vozidla BL097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 629,09 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
202310172 | prehliadka EPS 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 30,00 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
202310175 | prehliadka EZS 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
202310153 | záloha elektrina 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 961,33 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
202310154 | záloha plyn 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
202310160 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
202310169 | nájom Bárdosova 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 33 122,30 € | 01.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
202310180 | školenbie HUMAN Klasic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 117,60 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310181 | seminár zber fin. nástrojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 89,00 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310183 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,20 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310184 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310185 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 749,16 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310186 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 489,70 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310187 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |