Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1376

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202310479 podiel nakladov 4/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 478,53 € 15.05.2023 30.06.2023 Faktúra
202310481 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 832,40 € 15.05.2023 30.06.2023 Faktúra
202310493 hlavičkový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 998,40 € 15.05.2023 30.06.2023 Faktúra
202310456 SLA pre portál kategorizácie 4/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 3 600,00 € 12.05.2023 23.06.2023 Faktúra
202310461 Tlač-chránené tlačivá POVOLENIE Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Prompt, security printing s.r.o. 54100615 624,00 € 12.05.2023 23.06.2023 Faktúra
202310488 letenky Viktorín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 615,00 € 12.05.2023 04.07.2023 Faktúra
202310464 údržba ASSECO SPIN 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 11.05.2023 23.06.2023 Faktúra
202310474 porad. služby-projekt ITMS2014 4/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centire s. r. o. 36866857 238 334,40 € 11.05.2023 18.11.2023 Faktúra
202310509 špecial. poradenstvo - expert č.2, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 stengl a.s. 35873426 108 297,60 € 11.05.2023 18.11.2023 Faktúra
202310453 letenky Suvada Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 313,00 € 10.05.2023 17.06.2023 Faktúra
202310443 zápis a doplnenie klodu chránenej skutočnosti do KN Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Rybárska Emília Ing. - GEODETICKÉ PRÁCE 36975907 14 260,00 € 10.05.2023 23.06.2023 Faktúra
202310455 letenky Kohylová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 878,00 € 10.05.2023 23.06.2023 Faktúra
202310468 výmena pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 42,10 € 10.05.2023 23.06.2023 Faktúra
202310475 jazykový kurz EN - Ballová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský inštitút vzdelávania 30788960 180,00 € 10.05.2023 28.06.2023 Faktúra
202310486 čistenie odp. vody 4/23 Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 4,27 € 10.05.2023 30.06.2023 Faktúra
202310487 dodávky pitnej vody 4/23 Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 4,94 € 10.05.2023 30.06.2023 Faktúra
202310550 Zákon o zdr. starostlivosti - 2.vydanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka 46380434 99,00 € 10.05.2023 14.07.2023 Faktúra
202310508 špecial. poradenstvo - expert č.2,4 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 stengl a.s. 35873426 219 504,00 € 10.05.2023 17.08.2023 Faktúra
202310446 hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 913,68 € 09.05.2023 16.06.2023 Faktúra
202310434 oprava zar. Ricoh AFICIO MP1350 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 343,20 € 05.05.2023 16.06.2023 Faktúra
202310435 spolufin. MULTISPORT 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 3 024,00 € 05.05.2023 16.06.2023 Faktúra
202310449 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 053,60 € 05.05.2023 16.06.2023 Faktúra
202310469 vodné, stočné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 614,48 € 05.05.2023 23.06.2023 Faktúra
202310470 servis HUMAN Profesional Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 602,00 € 05.05.2023 23.06.2023 Faktúra
202310472 distribucia vakcín amb. lekari Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 4 321,22 € 05.05.2023 28.06.2023 Faktúra
202310471 distribucia liekov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 50 367,50 € 05.05.2023 05.07.2023 Faktúra
202310473 distribucia a uchovávanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 8 915,34 € 05.05.2023 05.07.2023 Faktúra
202310432 spravodajský servis 4/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 04.05.2023 16.06.2023 Faktúra
202310451 letenky Graus, Trnovcova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 786,00 € 04.05.2023 17.06.2023 Faktúra
202310457 telek. služby 4/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 35680202 3 419,90 € 04.05.2023 23.06.2023 Faktúra