Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1376

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202340004 zber údajov a dá PP 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ReSocia, n. o. 35581727 170,00 € 31.05.2023 19.07.2023 Faktúra
202340006 zber údajov a dá PP 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum pre deti a rodiny Adam, o.z. 31769411 170,00 € 31.05.2023 19.07.2023 Faktúra
202340007 zber údajov a dá PP 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Victus, o.z. 45024189 170,00 € 31.05.2023 19.07.2023 Faktúra
202340010 zber údajov a dá PP 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 COR centrum n.o. 31908837 170,00 € 31.05.2023 19.07.2023 Faktúra
202310552 školenie Kontrola v št. správe Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 89,00 € 31.05.2023 19.07.2023 Faktúra
202310564 správa a dohľad nad call. system 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BUBBLE, s.r.o. 36338541 1 668,00 € 31.05.2023 25.07.2023 Faktúra
202310589 Právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 6 000,00 € 31.05.2023 27.07.2023 Faktúra
202310557 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Žilinská univerzita v Žiline 00397563 300,00 € 31.05.2023 19.07.2023 Faktúra
202310622 BOOTCAMP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LEAF 42264723 3 000,00 € 31.05.2023 18.08.2023 Faktúra
202310591 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 823,50 € 31.05.2023 06.10.2023 Faktúra
202310530 prenájom rohoží 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 186,86 € 30.05.2023 12.07.2023 Faktúra
202310536 dodanie zariadenia WEBWX Board Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ACCOX, s.r.o. 31693016 17 376,00 € 30.05.2023 12.07.2023 Faktúra
202310547 kontrola reviziíí VTZ 4,5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 1 152,17 € 30.05.2023 14.07.2023 Faktúra
202340008 zber údajov a dá PP 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Z - NÁVRAT centrum n. o. 37905929 170,00 € 30.05.2023 19.07.2023 Faktúra
202310537 Letenka Bonga Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 312,00 € 29.05.2023 12.07.2023 Faktúra
202310538 letenka Miartus Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 432,00 € 29.05.2023 12.07.2023 Faktúra
202340005 zber údajov a dá PP 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nádej - Reménység, n.o. 34000801 170,00 € 29.05.2023 19.07.2023 Faktúra
202340009 zber údajov a dá PP 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NELEGÁL, o.z. 36107824 170,00 € 29.05.2023 19.07.2023 Faktúra
202340011 zber údajov a dá PP 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Komunita - Ľudovítov n.o. 36096725 170,00 € 29.05.2023 19.07.2023 Faktúra
202340013 zber udajov a dát 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROVITAL, občianske združenie 31117236 170,00 € 29.05.2023 19.07.2023 Faktúra
202340014 zber udajov a dát 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NÁVRAT-RDZO 35980788 170,00 € 29.05.2023 19.07.2023 Faktúra
202310510 Kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 961,16 € 26.05.2023 12.07.2023 Faktúra
202340002 zber údajov a dát PP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO, o.z. 31794289 170,00 € 26.05.2023 14.07.2023 Faktúra
202310511 videozáznam Jambrichová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 60,00 € 25.05.2023 07.07.2023 Faktúra
202310539 letenky Pauhof Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 087,00 € 25.05.2023 12.07.2023 Faktúra
202310540 letenky Balazova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 582,00 € 25.05.2023 12.07.2023 Faktúra
202310590 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 674,10 € 25.05.2023 21.07.2023 Faktúra
202310499 prevádzkové služby servera novaambulancia.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 178,80 € 24.05.2023 04.07.2023 Faktúra
202310496 školenie DHM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 24.05.2023 07.07.2023 Faktúra
202310514 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 556,80 € 24.05.2023 12.07.2023 Faktúra