Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1376

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202310561 telek. služby 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 35680202 3 548,38 € 05.06.2023 25.07.2023 Faktúra
202310551 školenie Systém riadenia rizík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 94,00 € 02.06.2023 19.07.2023 Faktúra
202310518 služby SLA pre IKT 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 804,00 € 01.06.2023 07.07.2023 Faktúra
202310521 záloha plyn 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 324,91 € 01.06.2023 12.07.2023 Faktúra
202310524 upratovacie služby 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMÁLIA SERVIS, s. r. o. 52399648 3 471,58 € 01.06.2023 12.07.2023 Faktúra
202310529 prenájom Bárdošová 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 5 202,35 € 01.06.2023 12.07.2023 Faktúra
202310532 nájom Bárdosova 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 42 948,06 € 01.06.2023 12.07.2023 Faktúra
202310533 mesačná prehliadka EPS 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 36,00 € 01.06.2023 12.07.2023 Faktúra
202310543 prehliadka EZS 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 300,00 € 01.06.2023 14.07.2023 Faktúra
202310544 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 085,60 € 01.06.2023 14.07.2023 Faktúra
202310548 Technik PO 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 01.06.2023 14.07.2023 Faktúra
202310555 telek. služby 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 478,79 € 01.06.2023 25.07.2023 Faktúra
202310556 telek. služby 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 240,36 € 01.06.2023 25.07.2023 Faktúra
202310553 telek. služby 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.06.2023 26.07.2023 Faktúra
202310559 školenie SFLP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Caldera s.r.o. 35966190 11 904,00 € 01.06.2023 27.07.2023 Faktúra
202310593 Register pre36RÚVZ a RZ PLUS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 01.06.2023 29.07.2023 Faktúra
202310620 telek. služby 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 565,48 € 01.06.2023 26.07.2023 Faktúra
202310734 služby SLA pre IKT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 804,00 € 01.06.2023 15.09.2023 Faktúra
202310519 zrážková voda 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 180,91 € 31.05.2023 12.07.2023 Faktúra
202310522 Zabezpečenie prevádzky softvéru 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 31.05.2023 12.07.2023 Faktúra
202310523 Zabezpečenie IT podpory 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 31.05.2023 12.07.2023 Faktúra
202310526 dodávka pitnej vody Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 569,64 € 31.05.2023 12.07.2023 Faktúra
202310541 servis sl. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 181,54 € 31.05.2023 14.07.2023 Faktúra
202310542 servis sl. vozidla - výmena pneu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 109,38 € 31.05.2023 14.07.2023 Faktúra
202310545 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 627,19 € 31.05.2023 14.07.2023 Faktúra
202310546 servis klim. jednotiek- odstránenie závad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 330,72 € 31.05.2023 14.07.2023 Faktúra
202310549 strážne služby Malacky 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 11 356,42 € 31.05.2023 15.07.2023 Faktúra
202310525 stravovanie zamestnancova 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 13 543,20 € 31.05.2023 18.07.2023 Faktúra
202310562 vyúčtovanie elektrina 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 298,38 € 31.05.2023 18.07.2023 Faktúra
202310563 vyúčtovanie plyn 5/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 443,69 € 31.05.2023 18.07.2023 Faktúra