Faktúry
Počet záznamov: 1376
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202310762 | prenájom Bárdošová 7/2023 vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 598,26 € | 01.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
202310779 | záloha elektrina 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 741,46 € | 01.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
202310735 | telek. služby 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 855,74 € | 01.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
202310788 | nájom Bárdosova 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 717,04 € | 01.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
202310792 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 01.08.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
202310736 | telek. služby 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
202310737 | telek. služby 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 427,20 € | 01.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
202310738 | telek. služby 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 447,91 € | 01.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
202310722 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 544,55 € | 31.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
202310729 | zrážková voda 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,91 € | 31.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
202310743 | kontrola a revízia VTZ 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,12 € | 31.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
202310744 | Zabezpečenie IT podpory 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
202310755 | vyúčtovanie elektrina 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 845,98 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
202310754 | stravovanieč zamestnancov 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 797,60 € | 31.07.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
202310761 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.07.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
202310787 | Právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 432,00 € | 31.07.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
202320029 | sprac. štúdie uskutočnitelnosti UNB Razsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Smart healthcare solutions, s.r.o. | 02184826 | 9 585,00 € | 31.07.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
202310756 | vyúčtovanie plyn 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 582,60 € | 31.07.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
202310805 | indiv. poradenstvo, konzultácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caldera s.r.o. | 35966190 | 15 360,00 € | 31.07.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
202310851 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 1 188,00 € | 31.07.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
202310731 | letenky Klement | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 165565 | 341,00 € | 30.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
202310715 | Právne služby Rázsochy a POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 6 588,00 € | 28.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
202310724 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 287,99 € | 27.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
202310716 | prehliadka EPS 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 26.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
202310726 | prenájom rohoží 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 25.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
202310711 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
202310718 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 3 824,23 € | 24.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
202310710 | oprava zariadenia Ricoh MP C2004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 21.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
202310717 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 283,20 € | 20.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
202310719 | letenky Andrisinova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 736,00 € | 20.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra |