Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1376

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202310917 telek. služby 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 498,16 € 01.10.2023 15.11.2023 Faktúra
202310918 telek. služby 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.10.2023 15.11.2023 Faktúra
202310922 telek. služby 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 466,26 € 01.10.2023 29.11.2023 Faktúra
202310915 Register pre36RÚVZ a RZ PLUS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 30.09.2023 03.11.2023 Faktúra
202310895 zrážková voda 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 174,17 € 30.09.2023 08.11.2023 Faktúra
202310911 dodávka pitnej vody Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 494,16 € 30.09.2023 08.11.2023 Faktúra
202310974 vyúčtovanie elektrina Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 271,48 € 30.09.2023 29.11.2023 Faktúra
202310952 správa a dohľad nad call. system 6-9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BUBBLE, s.r.o. 36338541 6 187,20 € 30.09.2023 30.11.2023 Faktúra
202310975 vyúčtovanie plyn Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -2 525,31 € 30.09.2023 07.12.2023 Faktúra
202310903 Servis softvéru 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 29.09.2023 04.11.2023 Faktúra
202310894 servis sl. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 116,43 € 29.09.2023 08.11.2023 Faktúra
202310901 hlavickový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 93,60 € 29.09.2023 08.11.2023 Faktúra
202310909 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 018,40 € 29.09.2023 08.11.2023 Faktúra
202310920 servis autom. závory, diagnostika fotobuniek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TRITON Závodná s.r.o. 47738600 176,60 € 29.09.2023 08.11.2023 Faktúra
202310902 Zabezpečenie IT podpory 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 29.09.2023 15.11.2023 Faktúra
202310910 stravovanieč zamestnancov 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 10 863,60 € 29.09.2023 15.11.2023 Faktúra
202320045 Office 365 E1- licencie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 XEVOS Solutions s.r.o. 27831345 85 833,09 € 29.09.2023 24.11.2023 Faktúra
202310976 odber vody Dú Kremnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 697,89 € 29.09.2023 30.11.2023 Faktúra
202311059 obcerstvenie AK 19/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 39,60 € 29.09.2023 30.12.2023 Faktúra
202310899 predplatné časopisov vyúčtovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 253,21 € 28.09.2023 21.10.2023 Faktúra
202310883 čistenie kanalizácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Majster Kutil s. r. o. 52985806 432,00 € 28.09.2023 08.11.2023 Faktúra
202310921 letenky Rosochová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 415,00 € 28.09.2023 08.11.2023 Faktúra
202310940 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 607,80 € 28.09.2023 17.11.2023 Faktúra
202310868 prenájom priestorov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TEGRA, spol. s r.o. 34149392 400,00 € 27.09.2023 03.11.2023 Faktúra
202310882 rameno závorya výmena poškodeného Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TRITON Závodná s.r.o. 47738600 400,80 € 27.09.2023 04.11.2023 Faktúra
202310890 oprava chodníka MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INBUILD s.r.o. 50647156 1 327,15 € 27.09.2023 04.11.2023 Faktúra
202310896 BOOTCAMP 3 Szedély Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LEAF 42264723 1 500,00 € 27.09.2023 10.11.2023 Faktúra
202340018 zber údajov a dát Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Združenie STORM 37868314 840,00 € 27.09.2023 15.11.2023 Faktúra
202310877 školenie Správa registratúry Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 26.09.2023 04.11.2023 Faktúra
202310885 prekladateľké služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 156,00 € 26.09.2023 04.11.2023 Faktúra