Faktúry
Počet záznamov: 6799
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202110494 | prenájom rohoží 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192599 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SUMMIT CLINICAL RESEARCH, s. r. o. | 45447128 | 13 210,38 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110537 | SLA support pre IKT 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 4 860,00 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192563 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 11 976,93 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192562 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 9 681,24 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192561 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 11 976,93 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192560 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 11 976,93 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192557 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 9 681,24 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192556 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom | 00416151 | 9 681,24 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192553 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychosociálne centrum s.r.o. | 31657591 | 9 681,24 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192549 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANITSTOM s.r.o. | 46753974 | 9 681,24 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192540 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medi - Cif s.r.o. | 44471173 | 10 496,94 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192486 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Erik Smik - SKYWARDS | 46358609 | 17 717,70 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110480 | poplatok za účasť na konferencii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 275,00 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110498 | montáž vodovodnej príppojky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 305,06 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110497 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 654,00 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110495 | výmena požiarnych hlásičov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 179,60 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110538 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 284,20 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192558 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica | 00416002 | 8 526,13 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192551 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PreMedix | 51658984 | 12 691,48 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192550 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GYM 1 s.r.o. | 35951559 | 10 007,45 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110491 | inzercia výberové konanie SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110490 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202140006 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110484 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 44,63 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110483 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 140,86 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202140009 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO | 31794289 | 170,00 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120574 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 84 792,60 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192552 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou | 00416282 | 6 956,16 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110486 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13 637,54 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |