Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6799

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202111288 Telekominikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 716,96 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111289 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 313,12 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111292 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 445,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111293 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 190,54 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111294 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 278,54 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111295 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,90 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111286 dodávka plynu 12/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 240,95 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111299 Strážna služba 11/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 066,24 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111304 SLA pre portál kategorizácia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 1 800,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111311 Prehliadka EPS 12/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 42,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111313 ročná prehliadka ZS 125/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 786,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111317 Balená voda + plastové poháre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 472,61 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111300 distribúcia lieku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IMUNA PHARM, a.s. 36473685 288 519,84 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111310 SLA služby 11/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 811,20 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111332 prenájom Bárdošová 12/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 38 171,39 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111340 Školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 64,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202121111 dodávka vakcín AGEL Košice- Šaca Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 114 075,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202121112 dodávka vakcín UN BA Ružinov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 159 705,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202121113 dodávka vakcín IMUNA PHARM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 2 281 500,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202121114 dodávka vakcín UN Košice Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 159 705,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202121115 dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 114 075,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202121116 dodávka vakcín AGEL Levice Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 114 075,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202121117 dodávka vakcín UN BA Kramáre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 114 075,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202121118 dodávka vakcín UN BA Antolská Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 114 075,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202121119 dodávka vakcín AGEL Komárno Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 114 075,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202121120 dodávka vakcín FN Trnava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 114 075,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202121121 dodávka vakcín FNsP Skalica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 159 705,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202121122 dodávka vakcín Svet zdravia Humenné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 91 260,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202121123 dodávka vakcín UN Martin Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 114 075,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111355 nýákup vysielacieho času Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 40 824,00 € 01.12.2021 28.01.2022 Faktúra