Faktúry
Počet záznamov: 6799
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202193375 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 16 953,98 € | 09.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110692 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 09.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110696 | nákup toneru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 615,20 € | 09.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110602 | upratovacie a čistiace služby6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 116,00 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193600 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 36724068 | 13 995,92 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193554 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Aukčná spoločnosť VALOREM, s. r. o. | 45291080 | 16 971,98 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120925 | Seminár-poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STOB CZ s.r.o. | 03349560 | 2 000,00 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193532 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | wesper, a.s | 44653174 | 12 572,54 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193615 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 18 763,64 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110800 | zabezp. prevádzky IS 1. kvartál 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120898 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 232 932,39 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193638 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | I. ženská s.r.o. | 35877235 | 17 613,84 € | 08.07.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
202193361 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 16 953,98 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193383 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | I. ženská s.r.o. | 35877235 | 11 976,93 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193393 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NATKA, s. r. o. | 47924918 | 18 651,64 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193408 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medzihorská s. r. o. | 53109163 | 22 371,64 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193438 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAPIENTIA, s.r.o. | 35838876 | 13 893,06 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110677 | SLA portál pre kategorizáciu 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110679 | nákup toneru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 824,00 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110683 | office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110694 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 952,80 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110654 | stasvebné práce 7/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 067 273,58 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193551 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medisil s.r.o. | 52083691 | 18 751,64 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193547 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 14 492,13 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193624 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Očná klinika Kulanga s. r. o. | 52993019 | 18 725,26 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193537 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COUPE INVEST, s. r. o. | 47220201 | 20 054,10 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110682 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 197 089,87 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193488 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA PT, s.r.o. | 44985053 | 16 953,98 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110700 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 259,57 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110858 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 392,40 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |