Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6799

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202110804 transakcie firemných kariet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Diners Club CS, s.r.o. 35757086 89,78 € 02.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110735 služby SLA pre IKT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 811,20 € 02.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110736 poskyt. inf. systémov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 02.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202111064 distribúcia lieku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IMUNA PHARM, a.s. 36473685 86 041,44 € 02.08.2021 16.11.2021 Faktúra
202111066 dodanie zariadenia WEBWX Board Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ACCOX, s.r.o. 31693016 21 342,00 € 02.08.2021 19.12.2021 Faktúra
202110734 strážne a informačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 387,65 € 01.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202170007 telek. služby 7/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,80 € 01.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110789 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110788 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 225,16 € 01.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110787 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 092,41 € 01.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110786 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 329,06 € 01.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110784 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 01.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110783 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 668,84 € 01.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110781 dodávka elektriny 8/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 900,10 € 01.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110780 dodávka plynu 8/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 240,95 € 01.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110765 zabezp. vysielacieho času Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 53 626,32 € 01.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110782 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 246 856,90 € 01.08.2021 19.11.2021 Faktúra
202110772 strážne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 11 398,82 € 31.07.2021 13.11.2021 Faktúra
202110758 podiel nakladov 7/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 405,19 € 31.07.2021 13.11.2021 Faktúra
202110778 zrážková voda 7/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 166,55 € 31.07.2021 13.11.2021 Faktúra
202110767 vyúčtovanie plynu 7/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 140,50 € 31.07.2021 13.11.2021 Faktúra
202110763 monitoring medií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 092,00 € 31.07.2021 13.11.2021 Faktúra
202110753 nákup vysielacieho času Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Zoznam, s.r.o. 36029076 4 455,00 € 31.07.2021 13.11.2021 Faktúra
202110743 dodávka vody Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 18,14 € 31.07.2021 13.11.2021 Faktúra
202110739 nákup vysielacieho času Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EXPRES MEDIA k. s. 35792094 27 984,96 € 31.07.2021 13.11.2021 Faktúra
202110731 stravovanie zamestnancov 7/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 10 817,46 € 31.07.2021 13.11.2021 Faktúra
202193630 Antigénové testovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 36167908 15 033,72 € 31.07.2021 13.11.2021 Faktúra
202110796 Právne služby Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 5 400,00 € 31.07.2021 13.11.2021 Faktúra
202110794 reklamná kampaň COVID Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ringier Axel Springer SK, a.s. 51251761 10 491,61 € 31.07.2021 13.11.2021 Faktúra
202110766 vyúčtovanie plynu 7/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -517,53 € 31.07.2021 13.11.2021 Faktúra