Faktúry
Počet záznamov: 6799
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202110886 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 702,00 € | 13.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110929 | propagácia kampane očkovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | 35758970 | 22 612,68 € | 13.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110914 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 38 117,40 € | 13.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202121057 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 84 097,44 € | 13.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110936 | čipová karta a mand. certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 283,00 € | 10.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110923 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPIRE Bratislava s. r. o. | 47935227 | 5 936,76 € | 10.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
202110904 | nákup hygienického materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 605,26 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110882 | nákup switchu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REALEX International SK, spol. s r.o. | 35952873 | 5 582,36 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110935 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,10 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110934 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,95 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110931 | Poradenská činnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 243,20 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110922 | odmena za znalecke posudky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Peter Villant | Villant | 300,00 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110916 | SK Spolufinancovanie 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 448,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110909 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 29,59 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110906 | SLA portál pre kategorizáciu 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110892 | účastnicky poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 450,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110891 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Paneurópska vysoká škola n.o. | 36077429 | 4 460,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110885 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 202,80 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110881 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 24,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110880 | automatické espresso | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 598,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110913 | stasvebné práce 8/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 745 399,24 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110897 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 184,80 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110890 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 124,00 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110889 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 616,80 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110887 | nákup kníh Vádemecum očkovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 24 000,00 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110875 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202111065 | distribúcia lieku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 88 622,40 € | 07.09.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
202110971 | biomedicínsky výskum - študia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Košický samosprávny kraj | 35541016 | 390,00 € | 07.09.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
202140024 | Propagácie Alkoholizmus a drogové závislosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4 800,00 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110903 | Prenájom SEPP 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 537,69 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |