Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6799

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202220020 Antigenové testy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 887 400,00 € 05.11.2021 17.03.2022 Faktúra
202111184 Dodanie hlavičkového papiera Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 504,00 € 04.11.2021 19.12.2021 Faktúra
202111191 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 236,00 € 04.11.2021 19.12.2021 Faktúra
202111193 Energie- plyn Bardošová2 11/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 1 225,43 € 04.11.2021 19.12.2021 Faktúra
202111219 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 47258314 2 494,44 € 04.11.2021 16.12.2021 Faktúra
202111226 Uverejnenie inzercie EUROTELEVíZIA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 3,60 € 04.11.2021 16.12.2021 Faktúra
202111183 Revízia a servis kotolne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 1 913,60 € 04.11.2021 16.12.2021 Faktúra
202111227 Uverejnenie video spotov HN televizia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 35 999,99 € 04.11.2021 28.01.2022 Faktúra
202111158 kanc. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 145,57 € 03.11.2021 18.12.2021 Faktúra
202111197 Presun riadiacich jednotiek príst. systému MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ARBE, s.r.o. 36056553 264,00 € 03.11.2021 16.12.2021 Faktúra
202111255 nájom garáže UNBA 11/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 383,79 € 03.11.2021 28.01.2022 Faktúra
202111223 kampaň vakcinácia propag. spoty Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 53 399,99 € 03.11.2021 28.01.2022 Faktúra
202111148 poskytnutie reklam. priestoru kampaň COVID Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FPD Media, a.s. 47237601 22 079,52 € 03.11.2021 28.01.2022 Faktúra
202111173 Kampaň: očkovanie 2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 14 207,99 € 03.11.2021 28.01.2022 Faktúra
202111352 kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 270,36 € 03.11.2021 28.01.2022 Faktúra
202111415 vakcinačná kampaň Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA spol. s r.o. 35724897 1 920,00 € 03.11.2021 28.01.2022 Faktúra
202111149 Vyhotovenie chránených tlačív Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. 00698407 414,00 € 02.11.2021 18.12.2021 Faktúra
202111154 Poskytovanie info systémov VS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 02.11.2021 18.12.2021 Faktúra
202111151 Služby SLA pre serverovú IKT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 811,20 € 02.11.2021 19.12.2021 Faktúra
202111178 Dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 398,40 € 02.11.2021 19.12.2021 Faktúra
202111179 Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 24,00 € 02.11.2021 19.12.2021 Faktúra
202111312 ročná prehliadka EPS 11/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 366,00 € 02.11.2021 28.01.2022 Faktúra
202111150 upat. a čist. práce Bárdošová 10/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 566,86 € 01.11.2021 18.12.2021 Faktúra
202111160 dodávka elektriny 11/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 900,10 € 01.11.2021 18.12.2021 Faktúra
202111161 dodávka plynu 11/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 240,95 € 01.11.2021 18.12.2021 Faktúra
202111152 Stráženie objektu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 387,65 € 01.11.2021 19.12.2021 Faktúra
202111159 prenájom Bárdošová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 34 247,07 € 01.11.2021 19.12.2021 Faktúra
202111164 Telekominikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 471,08 € 01.11.2021 16.12.2021 Faktúra
202111165 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 224,34 € 01.11.2021 16.12.2021 Faktúra
202111166 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 301,12 € 01.11.2021 16.12.2021 Faktúra