Faktúry
Počet záznamov: 6799
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202220020 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 05.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
202111184 | Dodanie hlavičkového papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 504,00 € | 04.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
202111191 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 236,00 € | 04.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
202111193 | Energie- plyn Bardošová2 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 1 225,43 € | 04.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
202111219 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 494,44 € | 04.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
202111226 | Uverejnenie inzercie EUROTELEVíZIA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 3,60 € | 04.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
202111183 | Revízia a servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 913,60 € | 04.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
202111227 | Uverejnenie video spotov HN televizia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 35 999,99 € | 04.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111158 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 145,57 € | 03.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
202111197 | Presun riadiacich jednotiek príst. systému MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 264,00 € | 03.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
202111255 | nájom garáže UNBA 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111223 | kampaň vakcinácia propag. spoty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OUR MEDIA SR a. s. | 51267055 | 53 399,99 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111148 | poskytnutie reklam. priestoru kampaň COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 22 079,52 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111173 | Kampaň: očkovanie 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 14 207,99 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111352 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 270,36 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111415 | vakcinačná kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA spol. s r.o. | 35724897 | 1 920,00 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111149 | Vyhotovenie chránených tlačív | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 414,00 € | 02.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
202111154 | Poskytovanie info systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 02.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
202111151 | Služby SLA pre serverovú IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 02.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
202111178 | Dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 398,40 € | 02.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
202111179 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 24,00 € | 02.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
202111312 | ročná prehliadka EPS 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 366,00 € | 02.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111150 | upat. a čist. práce Bárdošová 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 566,86 € | 01.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
202111160 | dodávka elektriny 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 01.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
202111161 | dodávka plynu 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 01.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
202111152 | Stráženie objektu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 387,65 € | 01.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
202111159 | prenájom Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 34 247,07 € | 01.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
202111164 | Telekominikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 471,08 € | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
202111165 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 224,34 € | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
202111166 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 301,12 € | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |