Faktúry
Počet záznamov: 6799
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202220029 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 19.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
202220030 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 19.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
202220031 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 19.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
202111232 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 766,80 € | 18.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
202111199 | nákup Casirivimab a Imdevimab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 11 357 500,00 € | 18.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111230 | prenájom vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROCOVER Slovakia, s.r.o. | 35895331 | 342,67 € | 18.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111233 | demontáž a montáž LED svetiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 80,16 € | 18.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202121109 | SANTE 2020/C3/042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 49 163,03 € | 18.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111393 | Hlavičkový papier MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 303,60 € | 18.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111428 | konsolidácia čísleníkov CPV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 54 108,00 € | 18.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202121151 | vyúčtovanie členského poplatku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EuroHealthNet asbl | BE479553647 | 10 000,00 € | 18.11.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202111245 | počítacove služby SANET 10-12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 16.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111237 | obnova podpory pre disk. polia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eGroup Solutions, a. s. | 44989709 | 51 487,20 € | 16.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202220028 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 16.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
202111203 | udržba Asseco SPIN 2 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 15.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
202111246 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 46,10 € | 15.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111270 | poradenské služby vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 2 520,00 € | 15.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202121108 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tarquin Mittermayr | Mittermayr | 250,00 € | 15.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111265 | propagácia kampane očkovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | 35758970 | 8 319,78 € | 15.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111250 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 12 852,00 € | 15.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202220027 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 15.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
202111236 | Online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 12.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202220024 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 12.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
202220025 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 12.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
202220026 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 12.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
202111206 | nákup publikácií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROKÓDEX, s. r. o. | 44871384 | 110,00 € | 11.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
202111190 | Dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 208,80 € | 11.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
202111200 | Počítačoví kurz - Excel zmierne pokročilý | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 107,40 € | 11.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
202111244 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 20 460,00 € | 11.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202210152 | Počítačoví kurz - Excel zmierne pokročilý | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 131,40 € | 11.11.2021 | 19.04.2022 | Faktúra |