Faktúry
Počet záznamov: 2535
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201811345 | Zabezpečenie funkčnej prevádzky informačného systému úradu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 05.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
201811365 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 3 600,00 € | 04.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201811323 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 04.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201910001 | Aktualizáciaa technická podpora k dochádzkovému systému za rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 865,14 € | 03.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811289 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 900,00 € | 02.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||||
2019P0001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
201910004 | Oprava kopírovacieho stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 02.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
201811341 | Telekomunikačné služby 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 268,74 € | 01.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201811343 | Telekomunikačné služby 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 407,81 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811344 | Telekomunikačné služby 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 620,59 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910002 | Energie 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 179,38 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 2 139,91 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201811342 | Telekomunikačné služby 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910093 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 3 384,00 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201910094 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 672,00 € | 01.01.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |