Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2535

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201910163 Zhotovenie 4 ks roll- upov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TALLUS, spol. s r.o. 31363873 206,40 € 15.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910185 Letenka Kromerová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 655,00 € 15.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910198 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436 58,80 € 15.02.2019 25.02.2020 Faktúra
201920001 Školenie - Vallova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ena Ena 1 000,00 € 14.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910108 Školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 216,00 € 14.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910123 Predplatné tlače - VO v kocke na rok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Adamas Alliance, s.r.o. 45724482 626,50 € 14.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910165 Pravidelná údržba kávovarov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SAKON-Lintner Alexander Ing. 40770613 1 115,00 € 14.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910195 Zabezpečenie občerstvenia na konfereciu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 514,20 € 14.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910252 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 612,88 € 14.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201990024 Poistenie vodičov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 103,96 € 13.02.2019 07.06.2019 Faktúra
201990025 Poistenie vodičov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 103,96 € 13.02.2019 07.06.2019 Faktúra
2019K0017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 00165549 2 068 461,59 € 12.02.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 161 880,00 € 12.02.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 52 710,00 € 12.02.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0034 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 90 905,00 € 12.02.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0035 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 41 839,00 € 12.02.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0036 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 35 550,00 € 12.02.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0037 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 56 413,00 € 12.02.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0038 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 74 176,00 € 12.02.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0039 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 68 000,00 € 12.02.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 198 456,92 € 12.02.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0033 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 98 300,00 € 12.02.2019 25.02.2020 Faktúra
201910105 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 240,00 € 12.02.2019 25.02.2020 Faktúra
201910114 Revízia výťahov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 81,36 € 12.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910096 Dobropis - Stravné lístky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 -2 436,00 € 12.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910159 Všeobecný materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 202,56 € 12.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910112 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 3 158,40 € 12.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910199 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 60,33 € 12.02.2019 25.02.2020 Faktúra
20190011 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Matloňová Zuzana Ing. Matloňová 170,48 € 11.02.2019 25.02.2020 Faktúra
201910066 Upratovacie služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMG Facility SK s.r.o. 50578901 3 015,75 € 11.02.2019 25.02.2020 Faktúra