Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2535

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201910303 Servis a odborné prehliadky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 545,40 € 01.04.2019 15.05.2019 Faktúra
201910305 Služby softvérovej podpory Imuthes 3/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 500,00 € 01.04.2019 17.05.2019 Faktúra
201910294 Telekomunikačné služby 3/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 519,05 € 01.04.2019 16.05.2019 Faktúra
201910308 Balená voda + plastové poháre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 77,16 € 01.04.2019 16.05.2019 Faktúra
201910309 Balená voda + plastové poháre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 33,96 € 01.04.2019 16.05.2019 Faktúra
201910310 Balená voda + plastové poháre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 406,80 € 01.04.2019 16.05.2019 Faktúra
201910315 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 414,00 € 01.04.2019 16.05.2019 Faktúra
201910316 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.04.2019 16.05.2019 Faktúra
201910317 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 957,04 € 01.04.2019 16.05.2019 Faktúra
201910365 Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Asseco pre MZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 447,20 € 01.04.2019 28.05.2019 Faktúra
201910311 Zrážková voda 3/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 158,15 € 31.03.2019 10.05.2019 Faktúra
201910325 Energie 3/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 783,16 € 31.03.2019 17.05.2019 Faktúra
201910282 Zabezpečenie cateringu na plenárne zasadnutie Vedeckej rady MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BE COOL, s.r.o. 35751452 625,62 € 31.03.2019 14.05.2019 Faktúra
201910284 Strážna a informačná služba v budove MZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 10 500,00 € 31.03.2019 14.05.2019 Faktúra
201910295 Servis softvéru 3/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 31.03.2019 14.05.2019 Faktúra
201910296 Servis softvéru NFR 3/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 31.03.2019 14.05.2019 Faktúra
201910278 Zimná údržba 2.-3.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 180,00 € 31.03.2019 16.05.2019 Faktúra
201910293 Telekomunikačné služby 3/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 154,92 € 31.03.2019 16.05.2019 Faktúra
201910298 Dlhodobý prenájom Mobilné WC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 108,00 € 31.03.2019 16.05.2019 Faktúra
201910366 Zabezpečenie funkčnej prevádzky informačného systému úradu MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 2 389,97 € 31.03.2019 28.05.2019 Faktúra
201910312 Prenajom priestorov - Dobropis Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 -13,47 € 31.03.2019 19.06.2019 Faktúra
201910281 Vykonanie vstupného auditu zameraného pre oblasť ochrany zdravia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BP PROFI, s.r.o. 50471121 5 340,00 € 31.03.2019 25.02.2020 Faktúra
201990015 Poistenie ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union poisťovňa, a. s. 31322051 93,50 € 29.03.2019 09.05.2019 Faktúra
2019B0075 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národná transplantačná organizácia 42267617 35 375,00 € 29.03.2019 09.05.2019 Faktúra
2019B0076 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 1 574 568,00 € 29.03.2019 09.05.2019 Faktúra
2019B0077 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 557 514,00 € 29.03.2019 09.05.2019 Faktúra
2019P0025 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát 00177466 58 333,00 € 29.03.2019 09.05.2019 Faktúra
2019B0078 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava 17336201 4 166,00 € 29.03.2019 09.05.2019 Faktúra
2019B0079 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 12 083,00 € 29.03.2019 09.05.2019 Faktúra
201910276 Stravné lístky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 8 164,80 € 29.03.2019 14.05.2019 Faktúra