Faktúry
Počet záznamov: 2535
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019K0040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 31 340,50 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
2019K0041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 158 349,58 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
201910299 | Telekomunikačné služby 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 953,11 € | 03.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
201910307 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 556,18 € | 03.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
201910331 | Technik PO 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
201910277 | Zakúpenie 9 ks sklenených plakiet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trophis s.r.o. | 47517263 | 359,91 € | 03.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
201910330 | Vyúčzovanie voda - 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 797,98 € | 03.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
201910370 | Oprava MV - | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 03.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
201910386 | letenka - Šuvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 204,04 € | 03.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
201910383 | odborný seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 252,00 € | 03.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201990017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 02.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
201910285 | Výmena stropných svetiel v budove MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | City ONLINE, s. r. o. | 35843411 | 1 915,20 € | 02.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
201910313 | Prenajom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 300,60 € | 02.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
20190046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 399,15 € | 02.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | ||||||
20190044 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 29,60 € | 02.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | ||||||
20190045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 48,42 € | 02.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | ||||||
201910306 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 915,00 € | 02.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
201910292 | Prenájom SEPP 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 02.04.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
201910269 | Čistiace a upratovacie práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 158,00 € | 01.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201990016 | Rozhlas a televízia 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 01.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
201910304 | Vyúčtovacia faktúra - predplatné denníka SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 179,60 € | 01.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
20190043 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 633,73 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | ||||||
2019P0026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 7 761,83 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
201910283 | Strážna a informačná služba v budove MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 986,83 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
201910287 | Poskytnutie právnych služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 636,00 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
201910289 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
201910291 | Nákup čistiacich, umývacích a hygienických prostriedko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 718,80 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
201910300 | Upratovacie služby 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
201910318 | Odstránenie závad TS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,40 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
201910302 | Prehliadka EPS za 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 01.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |