Faktúry
Počet záznamov: 2535
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201910692 | aktualizácia programu ASPI 1.5.2019-30.4.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 18 822,52 € | 06.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
201910731 | aktualizácia programu ASPI na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 3 368,60 € | 06.06.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
201910584 | support pre server IKT 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910594 | školenie Zákon o sťažnostiach | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910595 | školenie Ochrana osob. údajov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910597 | hlasove pripojenie - faxy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 071,59 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201940025 | poskytnutie informácií o klientoch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 420,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910593 | oprava zápisu v katastri | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rybárska Emília Ing. - GEODETICKÉ PRÁCE | 36975907 | 4 800,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910601 | Prenájom garáže UN BA 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910605 | technik požiarnej ochrany 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910602 | Vyúčtovanie vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 601,82 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910664 | služby spojené sozabezpečením akred.seminára | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAJPAN s.r.o. | 35910828 | 5 967,60 € | 05.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
20190093 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 432,98 € | 05.06.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
201910586 | predplatné časopisu Learn2Code | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Happy Deals, s. r. o. | 51998661 | 299,00 € | 04.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910587 | transkacie firm. kariet k ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 742,71 € | 04.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910603 | Zabezpečenie služieb na konferenciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 8 189,60 € | 04.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2019B0092 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0093 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 574 568,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0094 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 557 514,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
20190070 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. | Amersdorfer | 299,20 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20190071 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvara Peter Dr. | Zvara | 246,92 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910549 | Nájomné 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2019P0037 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0091 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 083,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0095 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 4 166,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201910547 | technická popora SPIN Health 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910551 | právne služby 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 636,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2019B0096 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daniel Pinďák | Pinďák | 1 000,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0097 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Závodská Helena | Závodská | 1 000,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0098 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bobík Ondrej | Bobík | 1 000,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |