Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2535

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201910693 stravovanie zamestnancov 6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 9 696,36 € 28.06.2019 24.08.2019 Faktúra
2019B0145 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 500 000,00 € 27.06.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0146 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 600 000,00 € 27.06.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0147 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 300 000,00 € 27.06.2019 25.02.2020 Faktúra
201910651 ubytovanie ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Caribbeans s.r.o. 51899418 3 300,00 € 27.06.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0144 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 1 344 144,00 € 27.06.2019 01.08.2019 Faktúra
201910648 kosenie areálu výr. haly Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Vikos s. r. o. 50611801 1 380,00 € 27.06.2019 01.08.2019 Faktúra
201910654 doplnenie videovrátnika a čítačky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 2 392,75 € 27.06.2019 01.08.2019 Faktúra
2019P0043 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 1 333,90 € 27.06.2019 08.08.2019 Faktúra
2019P0044 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 18 135,34 € 27.06.2019 08.08.2019 Faktúra
2019K0074 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 600 000,00 € 27.06.2019 08.08.2019 Faktúra
201910653 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TRACO Computers s.r.o. 31421652 300,00 € 27.06.2019 10.08.2019 Faktúra
201910657 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 369,00 € 27.06.2019 10.08.2019 Faktúra
201910658 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 299,00 € 27.06.2019 10.08.2019 Faktúra
201990044 poistenie ZPC 6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union poisťovňa, a. s. 31322051 145,04 € 27.06.2019 14.08.2019 Faktúra
20190082 refundácia cest. lístkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ihnatko Michal. MUDr. Ihnatko 57,00 € 27.06.2019 14.08.2019 Faktúra
201910668 kampaň prevencia hrubé črevo ODVAHA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bittner print s.r.o. 35736534 960,00 € 27.06.2019 15.08.2019 Faktúra
201910742 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 670,00 € 27.06.2019 22.08.2019 Faktúra
201910655 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 233,00 € 27.06.2019 24.08.2019 Faktúra
201990049 vyhotovenie výpisov LV a kopie kat. mapy Detenčný Ústav Hronovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 104,00 € 27.06.2019 30.08.2019 Faktúra
201910647 zabezpečenie obcerstvenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 155,75 € 26.06.2019 01.08.2019 Faktúra
20190080 refundácia PCT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. Kalavská 209,66 € 26.06.2019 01.08.2019 Faktúra
2019K0072 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 478 155,27 € 26.06.2019 08.08.2019 Faktúra
2019K0073 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 28 999,95 € 26.06.2019 08.08.2019 Faktúra
201910660 čistenie unimobunky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROPER Servis, s.r.o. 46915940 150,00 € 26.06.2019 10.08.2019 Faktúra
20190081 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ráž Jozef Ing. JUDr. Ráž 135,30 € 26.06.2019 10.08.2019 Faktúra
2019P0042 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 49 000 000,00 € 25.06.2019 25.02.2020 Faktúra
201910643 prenájom rohoží 6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 201,24 € 25.06.2019 01.08.2019 Faktúra
201910652 oprava kop. stroja Cnanon a OKI MC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 285,12 € 25.06.2019 01.08.2019 Faktúra
201920014 školenie aplikácie stroj. učenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Copenhagen Summer University University of Copenhagen 29979812 24 875,00 € 25.06.2019 06.08.2019 Faktúra