Faktúry
Počet záznamov: 2535
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201910707 | strážnba služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 633,60 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201970005 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,80 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910708 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 463,23 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910710 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,00 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910711 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 152,53 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910698 | inzercia v casopise Tema | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 960,00 € | 01.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
201910720 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
201910721 | notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 59,23 € | 01.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
201910734 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 01.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | ||||||
201910736 | reklamné služby - kampaň ODVAHA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BigMedia, spol. s r.o. | 43999999 | 3 600,00 € | 01.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
201910737 | zabezp. funk. prevádzky IS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 01.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
201910688 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 675,00 € | 01.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
201910675 | vyúčtovanie elek.energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 921,63 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910684 | zrážková voda 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 152,62 € | 30.06.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
201910672 | strážne služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 30.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
201910671 | poskyt. inf. systémov verejnej správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910685 | hygienicky balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 10,00 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910703 | prenájom mobil. WC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 108,00 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910732 | konzultačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 37 915,80 € | 30.06.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
201910746 | právne služby nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 4 824,00 € | 30.06.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
201910718 | rozhlasová reklama | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 1 028,98 € | 30.06.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
201910659 | čistiace, uprat. a údržbárske práce 6/219 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 152,00 € | 28.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
201910666 | poskytnuté služby v UZ Papiernicka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 6 868,00 € | 28.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
201910674 | uverejnenie izercie KAMPAN ODVAHA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 1 800,00 € | 28.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910679 | technická podpora Nár. farm. registra paušál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910694 | stravovanie členov AK 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 37,80 € | 28.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
201910695 | stravovanie členov KK 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 46,20 € | 28.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
201910722 | kopírovaací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 080,00 € | 28.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
201910701 | zabezpečenie bilaterálneho stretnutia ministerky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Carlton Property, s. r. o. | 36860492 | 3 238,30 € | 28.06.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
201910680 | techn. podpora softveru kateg. liekov a liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.06.2019 | 24.08.2019 | Faktúra |