Faktúry
Počet záznamov: 2535
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019B0280 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 336,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0281 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 336,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0282 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 792,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0283 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 792,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0284 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 792,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0285 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 732,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0286 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 912,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
201911095 | odpad. nádobka k tlaciarni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 55,20 € | 14.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
2019P0068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 304,86 € | 14.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
201911123 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 149,24 € | 14.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
201911093 | hyg. balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 30,00 € | 14.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
201911098 | certifikát pre elek. pečať na 4 roky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 103,20 € | 14.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
201911103 | letenky Calleja Neville | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 623,00 € | 14.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
201911107 | letenky Gatialová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 645,00 € | 14.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
201911111 | servis MaR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 564,00 € | 14.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
201911112 | servis MaR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 974,00 € | 14.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911114 | servis klim. jednotiek MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 3 650,40 € | 14.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911157 | HM - nájom, energie 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 92,39 € | 14.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2019B0275 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WHO (CHF) | WHO(CHF) | 381 219,00 € | 11.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
201911090 | letenky Mahdáková Lucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 655,00 € | 11.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
201911091 | 4. kalend. štvrťrok Lotus Notes | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 11.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
201911094 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 633,60 € | 11.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
20190134 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 76,50 € | 11.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
2019B0276 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WHO (USD) | WHO(USD) | 382 750,00 € | 11.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | ||||||
201990066 | daň z nehnuteľnosti 3. splátka 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 86 968,52 € | 10.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
201990065 | poplatok za komun. odpady | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 769,34 € | 10.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
201911081 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 608,74 € | 10.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
2019K0139 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 5 790 602,74 € | 10.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | ||||||
201911087 | kopír. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 101,98 € | 10.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
201940030 | vypracovanie výskumu OZ Odyseus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 250,00 € | 10.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra |